Здравствуйте!
В июле заплатили адвокатскому бюро (иностранное юр.лицо) . Налогом на прибыль данная выплата не облагается, но был удержан и перечислен в бюджет НДС.
Вопросы:
1. Этот отчет относится только к налогу на прибыль? или НДС тоже?
2. Сумма дохода, выплаченная иностранцу указывается с НДС или без? Ведь НДС удержан и перечислен за него.
Спасибо